Bonjour, Meilleurs Vœux à tous 😊
Je n'arrive pas à trouver une formule pour neutraliser mes écritures de vente 2024, car elles sont reprises en RAN en 2025, dans mon TCD elles ressortent sont en double.
La solution trouvée est de dire que si la facture XX porte le même N° dans la colonne "JO NUM" en VTE, RAN, OD, CA, Q1 mettre un "doublon " sur la ligne de VTE, RAN, OD, CA, Q1.
De cette façon, je pourrais extraire les doublons sur le filtre de mon TCD, et n’apparaitront que les RAN.
Si même N°FACTURE sur ligne RAN et BQ1 = mettre DOUBLON sur le ligne BQ1
Si même N°FACTURE sur ligne RAN et VTE = mettre DOUBLON sur le ligne VTE
Si même N°FACTURE sur ligne RAN et CA = mettre DOUBLON sur le ligne CA
Si même N°FACTURE sur ligne RAN et OD = mettre DOUBLON sur le ligne OD
Si même N°FACTURE sur ligne RAN, avec une date en 2024 et RAN, avec une date en 2025 = mettre DOUBLON sur le RAN, avec une date en 2024.
En PJ, il y a le tableau qui reprend l'actuel et le résultat attendu, se sera certainement plus clair que mes explications.
Le fichier de modèle est en PJ.
Auriez vous une formule à me proposer?
MILLE MERCI D'AVANCE
Clé